新编企业纳税实务 本书特色
全书共有12个项目,将相关理论嵌入各个相关的工作项目中,涵盖了作为纳税主体的企业在不同环节的应纳税种类、应纳税金的计算与核算,以及申报纳税和会计处理的方法,构建了理论、实践一体化教学的内容体系。
新编企业纳税实务 内容简介
本书共分12个项目, 涵盖了作为纳税主体的企业在不同环节的应纳税种类、应纳税金的计算与核算, 以及申报纳税和会计处理的方法。
新编企业纳税实务 目录
项目一 熟悉企业纳税工作
任务一 税收的基本理论
任务二 税制的构成要素
任务三 我国税法体系
项目小结
技能训练
项目二 企业税务登记及发票凭证管理
任务一 企业税务登记
任务二 发票的领购流程
任务三 发票填开的要求及操作
流程
任务四 账簿、凭证管理
项目小结
技能训练
项目三 增值税的业务处理
任务一 增值税的基本知识
任务二 增值税应纳税额的计算
任务三 增值税专用发票的使用及
管理
任务四 增值税的纳税申报与缴纳
任务五 增值税的会计处理
项目小结
技能训练
项目四 消费税的业务处理
任务一 消费税的基本知识
任务二 消费税应纳税额的计算
任务三 消费税的纳税申报与缴纳
任务四 消费税的会计处理
项目小结
技能训练
项目五 出口退(免)税的业务处理
任务一 出口退(免)税的基本
知识
任务二 出口货物退(免)税的
计算
任务三 出口货物退(免)税的会计
处理
项目小结
技能训练
项目六 营业税的业务处理
任务一 营业税的基本知识
任务二 营业税应纳税额的计算
任务三 营业税的纳税申报与
缴纳
任务四 营业税的会计处理
项目小结
技能训练
项目七 关税的业务处理
任务一 关税的基本知识
任务二 关税应纳税额的计算
任务三 关税的纳税申报与缴纳
任务四 关税的会计处理
项目小结
技能训练
项目八 资源类税的业务处理
任务一 土地增值税实务
任务二 资源税实务
任务三 城镇土地使用税实务
项目小结
技能训练
项目九 财产行为和特定目的税的
业务处理
任务一 房产税实务
任务二 车船税实务
任务三 契税实务
任务四 印花税实务
任务五 城市维护建设税和教育费
附加实务
任务六 车辆购置税实务
任务七 烟叶税实务
项目小结
技能训练
项目十 企业所得税的业务处理
任务一 企业所得税的基本知识
任务二 企业所得税应纳税所得额的
确定
任务三 应纳税额的计算与特别纳税
调整
任务四 企业所得税的纳税申报与
缴纳
任务五 企业所得税的会计处理
项目小结
技能训练
项目十一 个人所得税的业务处理
任务一 个人所得税的基本知识
任务二 个人所得税应纳税所得额的
计算
任务三 个人所得税应纳税额的
计算
任务四 个人所得税的纳税申报与
缴纳
任务五 个人所得税的会计处理
项目小结
技能训练
项目十二 税务行政复议的流程与操作
任务一 税务行政复议
任务二 税务行政复议审理的基本
原则
任务三 代理税务行政复议的基本前提
与操作规范
项目小结
技能训练
参考文献