我们身边的审计
我们身边的审计作者:韩秀国 开 本:16开 书号ISBN:9787113206093 定价:35.0 出版时间:2016-02-01 出版社:中国铁道出版社 |
我们身边的审计 本书特色
作者根据多年的审计工作实践和思索,对审计的基本理论和审计实务等有了更开阔的认识,提出了“大审计”的概念,对一些审计基本理论问题有了进一步的认识,并根据实践经验对审计实务提出了自己的观点和建议。作者的“大审计”概念,不仅包括职业审计人员的专职审计,还包括各行各业的专家和专业人员开展的检查、评估、验收等,也包含各单位、部门的自审、自查和总结等。关于审计的历史,作者认为,人类开始自觉地从事生产劳动,就可能有了审计;人们通过“审计”不断完善自己的行为,从而推动人类的进步和社会生产的发展。这样的“大审计”一直在为人类的生产和生活服务,它作为人们日常生产生活的纠错手段,管理的手段和工具,不断促进人类社会的生产和生活等各个方面的进步。
我们身边的审计 内容简介
作者从事审计工作近30年,对审计有了新的注解。本书围绕审计理论与实务,配以大量案例,全新解读审计的内涵。
我们身边的审计 目录
目录contents**部分 审计基本理论/1什么是审计/审计的历史/审计的本质特征/审计的职能/审计的标准/审计的方法/审计规范/审计工作的实施/审计结果/审计质量控制/第二部分 审计业务类别/27职业审计业务类别/非职业审计类别/国家审计、内部审计和社会审计/第三部分 职业审计实务/51审前准备阶段/审前调查/编制审计方案/发出《审计通知书》/审计实施阶段/企业内部控制审计/内部控制审计的案例/货币资金审计/货币资金的舞弊案例/往来账项审计/往来账项审计的案例/物资采购过程审计/物资采购的审计案例/物资材料管理审计/物资管理审计的案例/固定资产管理审计/固定资产管理审计的案例/长期股权投资审计/企业长期股权投资的审计案例/管理费用审计/管理费用审计的案例/直接成本费用的审计/直接成本费用的审计案例/收入审计/企业其他业务收入的审计案例/利润和利润分配审计/企业利润分配的审计案例/所有者权益审计/所有者权益的审计案例/审计报告阶段/第四部分 被审计单位如何与审计人员协调与配合/129被审计单位如何正确认识和了解审计/被审计单位应以怎样的心态迎接审计/被审计单位如何做好各项准备/被审计单位如何提供审计所需的各项资料/被审计单位及相关人员如何与审计人员交流和沟通/被审计单位如何与审计人员配合完成共同的目标/被审计单位及相关人员如何与审计机构、审计人员建立长期的联系/被审计单位平时如何做好自审/如何利用审计方法完善自己的工作、事业和人生/附录2009年修订的《国际内部稽核执业准则》中英文版本/我们身边的审计 作者简介
高级审计师,国际注册内部审计师,现就职于中国铁路总公司审计和考核局二处。曾在《军队财务》《财务与会计》《中国内部审计》《铁道经济研究》《铁道财会》等杂志发表过多篇论文。对财务会计、审计的基本理论有较深入的研究。作者长期从事审计工作,对国家政府审计、企业内部审计理论和实务比较熟悉,并有较丰富的审计工作经验。
经济 统计审计
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