公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15
公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15作者:叶陈云 著 开 本:16开 书号ISBN:9787111363514 定价:49.0 出版时间:2013-04-01 出版社:机械工业出版社 |
公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15 本书特色
*新的国际内部审计理论与实践方面的热点 精编内啊审计实践成功与失败的案例 大量公司内部审计实务工作指南与工具
公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15 内容简介
叶陈云中央财经大学会计学专业博士研究生毕业、管理学(会计)博士,华北电力大学经济与管理学院副教授,会计师,已参编译著图书10余部,在国内公开出版的核心和主要学术刊物上发表论文30余篇,参与了三项省部级科研课题的研究与开发工作。主要研究方向为现代企业内部审计监督与控制机制、公司战略管理理论创新模式比较。
公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15 目录
第2版前言
第1版前言
基本原理简介
第1章掀起盖头揭开面纱
看清公司内部审计的“庐山真面目”
1.1公司内部审计内涵
1.2公司内部审计功能
1.3公司内部审计的变迁
案例介绍海尔集团公司的内部审计功能定位
行为规范描述
第2章没有规矩不成方圆
熟悉内部审计的业务规范
2.1 内部审计准则的含义与作用
2.2内部审计准则体系的框架结构与特点
2.3内部审计人员的职业道德规范
案例介绍美国世通公司:由内部审计牵出假账大案
工作前提概述
第3章兵马未动粮草先行
做好内部审计的组织准备
3.1揭示内在矛盾的必然途径:内部审计机构设置
3.2指导内部审计的重要机构:审计委员会
3.3执行内部审计工作的主体:内部审计人员
案例介绍达尔曼公司内部审计的失败
操作步骤展示
第4章环环相扣循序渐进
恪守内部审计的基本流程
4.1规范完整有的放矢:内部审计流程的概述
4.2干里之行始于足下:内部审计对象的选择
4.3运筹帷幄事半功倍:内部审计方案的策划
4.4防微杜渐规避风险:内部控制评审与测试
4.5充分可靠理直气壮:内部审计证据的整理
4.6落实成果形成结论:内部审计报告的提供
4.7复评建议改进管理:后续审计工作的进行
4.8举一反三提升能力:审计成果运用与创新
案例介绍美国通用公司内部审计的成功经验
实践方法介绍
第5章严谨缜密科学高效
掌握内部审计的技术与方法
5.1问题解决与决策
5.2数据收集技术
5.3审计抽样技术
5.4审计工作底稿
5.5计算机审计技术
5.6审计分析程序
案例介绍英国巴林银行经营失败案例
审计内容演进
第6章内容丰富风格迥异
认识内部审计的主要形式
6.1 内部审计的现在进行时:基础形式——财务审计
6.2内部审计的一般现在时:其他形式——经济责任审计
……
支持措施阐释
审计成功关键
关联关系再认识
附录
参考文献
经济 统计审计
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