公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15

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公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15

公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15

作者:叶陈云 著

开 本:16开

书号ISBN:9787111363514

定价:49.0

出版时间:2013-04-01

出版社:机械工业出版社

公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15 本书特色

  *新的国际内部审计理论与实践方面的热点   精编内啊审计实践成功与失败的案例   大量公司内部审计实务工作指南与工具

公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15 内容简介

    叶陈云中央财经大学会计学专业博士研究生毕业、管理学(会计)博士,华北电力大学经济与管理学院副教授,会计师,已参编译著图书10余部,在国内公开出版的核心和主要学术刊物上发表论文30余篇,参与了三项省部级科研课题的研究与开发工作。主要研究方向为现代企业内部审计监督与控制机制、公司战略管理理论创新模式比较。

公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15 目录


第2版前言
第1版前言
基本原理简介
 第1章掀起盖头揭开面纱
    看清公司内部审计的“庐山真面目”
    1.1公司内部审计内涵
    1.2公司内部审计功能
    1.3公司内部审计的变迁
    案例介绍海尔集团公司的内部审计功能定位  
行为规范描述
 第2章没有规矩不成方圆
    熟悉内部审计的业务规范  
    2.1  内部审计准则的含义与作用  
    2.2内部审计准则体系的框架结构与特点  
    2.3内部审计人员的职业道德规范  
    案例介绍美国世通公司:由内部审计牵出假账大案
工作前提概述
 第3章兵马未动粮草先行
    做好内部审计的组织准备  
    3.1揭示内在矛盾的必然途径:内部审计机构设置
    3.2指导内部审计的重要机构:审计委员会  
    3.3执行内部审计工作的主体:内部审计人员
    案例介绍达尔曼公司内部审计的失败  
操作步骤展示
 第4章环环相扣循序渐进
    恪守内部审计的基本流程  
    4.1规范完整有的放矢:内部审计流程的概述
    4.2干里之行始于足下:内部审计对象的选择
    4.3运筹帷幄事半功倍:内部审计方案的策划
    4.4防微杜渐规避风险:内部控制评审与测试
    4.5充分可靠理直气壮:内部审计证据的整理
    4.6落实成果形成结论:内部审计报告的提供
    4.7复评建议改进管理:后续审计工作的进行
    4.8举一反三提升能力:审计成果运用与创新
    案例介绍美国通用公司内部审计的成功经验  
实践方法介绍
 第5章严谨缜密科学高效
    掌握内部审计的技术与方法
    5.1问题解决与决策  
    5.2数据收集技术
    5.3审计抽样技术
    5.4审计工作底稿
    5.5计算机审计技术  
    5.6审计分析程序
    案例介绍英国巴林银行经营失败案例
审计内容演进
 第6章内容丰富风格迥异
    认识内部审计的主要形式  
    6.1  内部审计的现在进行时:基础形式——财务审计  
    6.2内部审计的一般现在时:其他形式——经济责任审计
  ……
支持措施阐释
审计成功关键
关联关系再认识
附录
参考文献 公司内部审计(第2版)-财务知识轻松学15

经济 统计审计

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