金融稽核与审计
金融稽核与审计作者:许莉 开 本:其它 书号ISBN:9787504960672 定价:36.0 出版时间:2012-03-01 出版社:中国金融出版社 |
金融稽核与审计 本书特色
《金融稽核与审计》首先介绍金融稽核的定义与特点,分析了金融稽核的*新的变化与发展,接着介绍了金融稽核的主要方法,然后分别从资产业务、负债业务、中间业务、资金业务、会计核算业务等方面的稽核内容与方法进行了理论与实务相结合的分析与论述,*后从财务审计、计算机审计以及农信社的风险管理与内部控制提出新思路与方法。本书由许莉主编。
金融稽核与审计 目录
**章 金融稽核概述 **节 金融稽核的定义和特点 第二节 金融稽核的对象和职能 第三节 金融稽核机构和人员 第四节 稽核与审计的联系与区别第二章 金融稽核方法 **节 金融稽核的证据 第二节 金融稽核的主要分类 第三节 金融稽核的主要方法 第四节 现场稽核的操作程序第三章 资产业务稽核 **节 资产业务稽核概述 第二节 信贷资产内控质量稽核 第三节 分类信贷资产业务稽核 第四节 非信贷资产业务稽核第四章 负债业务稽核 **节 负债业务稽核概述 第二节 单位存款业务稽核 第三节 储蓄存款业务稽核 第四节 负债清偿情况稽核第五章 资金业务稽核 **节 资金业务稽核概述 第二节 同业往来业务稽核 第三节 投资业务稽核 第四节 外汇业务稽核第六章 中间业务与清算业务稽核 **节 中间业务稽核概述 第二节 支付结算业务稽核 第三节 代理类中间业务稽核 第四节 其他中间业务稽核 第五节 资金清算业务稽核第七章 现金出纳业务稽核 **节 现金出纳业务概述 第二节 现金出纳业务的核算 第三节 现金出纳业务主要稽核内容 第四节 现金出纳延伸服务稽核第八章 财务审计 **节 财务审计概述 第二节 所有者权益的审计 第三节 收入和费用的审计 第四节 过渡性资金的审计 第五节 利润及其分配的审计 第六节 经营绩效评价第九章 计算机信息系统审计 **节 信息系统风险与信息系统审计 第二节 信息系统的战略规划与组织审计 第三节 信息系统基础设施审计 第四节 信息系统运营与维护审计 第五节 灾难恢复与业务持续性计划审计 第六节 信息系统内部控制审计第十章 内部控制与风险管理 **节 内部控制概述 第二节 内部控制的原则、程序和方法 第三节 内部控制的要素和内容 第四节 风险管理概述 第五节 风险管理审计金融稽核与审计 作者简介
许莉,女,1964年生,江苏省南京市人,南京审计学院国际审计学院教授,江苏省审计学会理事,江苏省金融会计学会暨江苏省会计学会金融分会学术顾问,中国审计学会会员,主要研究方向:金融会计与审计、内部控制。 主持及以主讲教师身份参与的“银行会计学”、“审计学原理”、“政府审计”课程先后被评为“江苏省高等学校精品课程”;参与国家社会科学基金、财政部重点研究课题、人民银行总行科研课题各一项,主持完成“江苏金融审计与金融监管的协调机制研究”等省市课题6项;在《财贸经济》、《审计研究》、《会计研究》、《审计与经济研究》、《上海金融》等权威及核心期刊发表论文50多篇,其中多篇被人大复印资料全文转载;副主编或参编教材、专著等8部。曾获中国人民银行**电化教学奖,获中国审计学会、江苏省内审协会、江苏省金融会计学会、南京市自然科学等**学术论文奖。2008年在国家审计署挂职锻炼,直接参与审计项目4项。
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