中国上市公司内部监督模式研究
中国上市公司内部监督模式研究作者:冉光圭 开 本:16开 书号ISBN:9787514162356 定价:38.0 出版时间:2015-12-01 出版社:经济科学出版社 |
中国上市公司内部监督模式研究 本书特色
冉光圭作的《中国上市公司内部监督模式研究》围绕“中国上市公司内部监督模式的合理选择”这一命题,遵循“理论分析→实证检验→政策建议”的逻辑思路,在深入研究上市公司内部监督制度的目标定位、主客体和上市公司内部监督模式选择的依据等基础性理论问题的基础上,首先检验我国上市公司监事会的治理绩效,然后实证考察独立董事和监事会的交互效应,*后根据实证结果提出我国上市公司内部监督模式的合理选择,以及增强我国上市公司治理监督有效性的对策建议。
中国上市公司内部监督模式研究 目录
**章 导论 1.1 研究背景 1.2 研究目的及研究意义 1.3 研究思路及研究方法 1.4 研究内容 1.5 创新与不足第二章 上市公司内部监督模式:文献基础与理论借鉴 2.1 上市公司内部监督模式的文献基础 2.2 上市公司内部监督模式的理论借鉴第三章 上市公司内部监督模式:理论分析框架 3.1 上市公司内部监督模式的内涵 3.2 上市公司内部监督制度的基本目标 3.3 上市公司内部监督的主客体 3.4 上市公司内部监督模式的类型及特点 3.5 上市公司内部监督模式选择的基本依据 3.6 中国上市公司内部监督模式选择的理论模型和改革思路第四章 上市公司监事会治理绩效的实证研究 4.1 理论分析与研究假设 4.2 实证研究设计 4.3 实证结果与分析 4.4 拓展分析 4.5 结论及政策启示第五章 上市公司内部监督模式选择与会计信息质量 5.1 文献评述与研究假设 5.2 实证研究设计 5.3 实证检验及结果分析 5.4 稳健性检验 5.5 研究结论第六章 上市公司内部监督模式选择与公司风险 6.1 理论分析与研究假设 6.2 实证研究设计 6.3 实证检验及结果分析 6.4 稳健性检验 6.5 结论与启示第七章 上市公司内部监督模式选择与公司高管变更 7.1 文献回顾与研究假设 7.2 实证研究设计 7.3 实证检验及结果分析 7.4 稳健性检验 7.5 研究结论第八章 主要研究结论和政策建议 8.1 主要研究结论 8.2 中国上市公司内部监督模式的选择 8.3 提高我国上市公司治理有效性的政策建议 8.4 研究不足与展望参考文献后记致谢
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